职位描述:
1、根据年度计划开展各分子公司的审计业务;
2、审计执行:负责独立对分公司进行内部审计:销售、政策、价格、费用、补贴等政策合规性、合理性、合法性审核;并提出合理化建议;
3、风险控制:熟练运用COSO ERM内控框架,建立风险矩阵体系,有效识别潜在或存在的风险点进行评估,及时发现企业内部流程控制、生产及经营活动中的潜在问题和风险点,进行风险评估、预警及排查,牵头优化工作,负责进行分公司审计数据模型搭建;
4、项目管理:能独立带团队到现场开展工作,并随时汇报项目进度,敏锐发现问题,并形成审计结论报告,对项目结果负责;
5、其他:协助审计上级做好审计赋能、风险培训、团队管理等其他事宜;